反结账
8.2反结账
对已经进行过结账的期间数据进行取消结账操作。
【菜单路径】
财务/工资管理/期末/反结账
【操作说明】
1) 点击“工资管理/期末/反结账”菜单项,进入工资管理月末反结账页面,如下图所示。

图5-1 工资管理反结账页面
2) 根据需要选择需要进行反结账的工资类别,点击〖下一步〗,系统进入反结账确认页面。
3) 点击〖完成〗按钮,系统弹出反结账成功提示,点击〖确定〗按钮,完成反结账工作。
2注意:
1.进行反结账时,不允许跳月进行反结账,只能从最后一个月逐月进行反结账。
2.当前期间的工资类别已审核后,则不允许对该工资类别上月数据进行反结账。
3.反结账时,系统自动将工资类别当前期间的工资数据删除,同时将工资类别的当前期间修改为上一会计期间。