反结账
5.9.2反结账{ business_pu_UnAccount }
月末结账后,如果发现已月末结账月份的某单据输入有错误,需要取消结账进行修改,那么可以按照如下操作,取消月末结账。
操作步骤
【第一步】点击“采购管理/期末/反结账”菜单项,进入采购管理月末反结账页面,如下图所示。

图5-4 采购管理反结账页面
【第二步】点击“完成”按钮,系统弹出反结账成功提示。完成采购管理子系统月末反结账操作。
【业务规则】
- 不允许跨月反结账,只能从最后一个月逐月反结账。
- 采购系统若与库存系统存在依存关系,需要库存系统先反结账后才能反结账。